弥补完以前年度亏损,企业所得税年度纳税申报表A类第40行本年应补(退)的所得税额为负数,可以吗?还是填零?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/30 11:59:31
弥补完以前年度亏损,企业所得税年度纳税申报表A类第40行本年应补(退)的所得税额为负数,可以吗?还是填零?
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弥补完以前年度亏损,企业所得税年度纳税申报表A类第40行本年应补(退)的所得税额为负数,可以吗?还是填零?
弥补完以前年度亏损,企业所得税年度纳税申报表A类第40行本年应补(退)的所得税额为负数,可以吗?
还是填零?

弥补完以前年度亏损,企业所得税年度纳税申报表A类第40行本年应补(退)的所得税额为负数,可以吗?还是填零?
怎么可能是负的呢!你本年有利润,用以前年度亏损去弥补,当然是你有多少利润,弥补多少亏损了,所以最多就是所有的利润全弥补亏损了,应纳税所得额变成零了.是不会出现负数的.
本年应补(退)税额为负,只能是因为你预缴的所得税多了,需要退税啊

当然可以,那就是税务局要退的税,也就是你们多交的税金(预交的)

楼主:你好!
如果弥补完以前年度后利润为零,你单位又没有任何纳税调整事项,那应缴纳的所得税额应该就是零
如果应纳税所得额有纳税调整事项,就要按照调整后的金额填,这就是汇算清缴的目的。

这是自动生成的不能填零,但是负数代表是你们多交了所得税,税务一般不会退钱可能会问你们亏损的原因。

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